第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信、来电,接待群众来访,保证十大网赌靠谱网址渠道畅通;及时、准确地向省委、省政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见以及反映的问题;综合分析十大网赌靠谱网址信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。
(二)承办党中央、全国人大、国务院、全国政协等领导机关及其所属部门、单位和省委、省政府领导同志交办、转办的十大网赌靠谱网址事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关十大网赌靠谱网址平台事项,督促检查重要十大网赌靠谱网址平台事项的处理和落实。
(三)协调处理跨地区、跨部门的重要十大网赌靠谱网址问题;应急协调处理群众异常、突发十大网赌靠谱网址事件;调查处理重要十大网赌靠谱网址案件。
(四)检查、指导、协调各市、县(市、区)和省级机关各部门、各单位的十大网赌靠谱网址平台;参与研究、起草本省有关十大网赌靠谱网址平台的方针、政策和法律、法规草案;负责组织实施对全省十大网赌靠谱网址平台的目标管理;总结推广十大网赌靠谱网址的经验,提出改进和加强十大网赌靠谱网址的意见和建议。
(五)负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给省委、省政府参考;对全局性或涉及面较大的重要十大网赌靠谱网址问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
(六)了解全省十大网赌靠谱网址队伍建设情况,组织十大网赌靠谱网址干部的培训;指导全省十大网赌靠谱网址部门办公自动化建设。
(七)负责十大网赌靠谱网址平台的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。
(八)承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
十大网赌靠谱网址平台(本级)
三、2012年度重点工作完成情况
(一)主动融入社会管理创新,争当做好群众工作的排头兵。落实中央和省委、省政府加强新时期群众工作要求,实施社会管理创新,从构建社会主义和谐社会、维护人民群众根本利益、提高党的执政能力高度,完成了上级安排的各项工作任务。
(二)大力拓宽和畅通群众诉求表达渠道。正在实施新的省人民来访接待中心建设,完善了省、市、县三级接访中心建设,实行联合接访,做到“四进中心”,即受理终端进中心、十大网赌靠谱网址平台业务进中心、职能部门进中心、领导干部进中心,形成十大网赌靠谱网址平台部门综合协调、各部门密切配合、工作流程规范高效的运行机制。
(三)多措并举推动十大网赌靠谱网址平台问题解决。及时解决初信初访问题,提高一次性办结率和息诉息访率,努力使当年发生的十大网赌靠谱网址问题当年得到解决,有效防止矛盾积累和上行。
(四)进一步抓好基层十大网赌靠谱网址平台。进一步完善基层十大网赌靠谱网址网络,整合工作资源,调动基层十大网赌靠谱网址平台、司法、维稳、综治、调解等方面力量共同做好十大网赌靠谱网址平台,在村(居)一级建立十大网赌靠谱网址信息员、代理员制度,把工作触角延伸到最基层,筑牢十大网赌靠谱网址的第一道防线。切实加强对基层的工作指导。
(五)扎实抓好十大网赌靠谱网址平台稳定工作。推动开展矛盾纠纷排查化解工作,开展热点难点十大网赌靠谱网址平台问题集中排查化解活动,努力把十大网赌靠谱网址矛盾消除在初始阶段。
(六)进一步完善大十大网赌靠谱网址格局。继续推行全省十大网赌靠谱网址绩效考核机制,有效传递工作责任,积极推动各地各部门抓好十大网赌靠谱网址责任制落实,切实强化各级各部门共同做好十大网赌靠谱网址的责任。
(七)切实加强十大网赌靠谱网址部门自身建设。以创先争优为契机在全省范围内开展文明接待窗口创建活动,树立新时期十大网赌靠谱网址平台干部亲民、文明、高效的良好形象。加强对十大网赌靠谱网址分管领导和十大网赌靠谱网址平台干部的培训,增强做好新形势下十大网赌靠谱网址的能力和水平。积极会同有关部门研究制定关于加强十大网赌靠谱网址平台干部队伍建设的指导性意见,使十大网赌靠谱网址部门的机构设置、人员编制、干部配备、交流使用与形势和任务相适应,打造一支特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的十大网赌靠谱网址干部队伍。
第二部分 2012年度决算表
表1 收入支出决算总表 | ||||||
编制部门:十大网赌靠谱网址 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、财政拨款 | 1 | 6177.32 | 一、一般公共服务 | 29 | 6112.19 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 30 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 31 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 32 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 33 | |||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 34 | |||
六、其他收入 | 7 | 60 | 七、文化体育与传媒 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 36 | 274.15 | |||
9 | 九、医疗卫生 | 37 | ||||
10 | 十、节能环保 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 43 | ||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 44 | ||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 45 | ||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 46 | ||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 47 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 48 | 143.31 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 49 | ||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 51 | 36.82 | |||
本年收入合计 | 24 | 6237.32 | 本年支出合计 | 52 | 6566.47 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||
上年结转和结余 | 26 | 329.15 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 6566.47 | 合计 | 56 | 6566.47 |
编制部门:十大网赌靠谱网址 | ||||
编制部门: | |||
第三部分 2012年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计6566.47万元。包括:
1.财政拨款6177.32万元,为省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入60万元,为单位取得的房屋出租收入。
3.上年结转和结余329.15万元,为前年度《十大网赌靠谱网址平台信息系统改选工程》未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
(二)支出总计6566.47万元。
一般公共服务(类)支出6566.47万元。主要用于行政运行1074.34万元;十大网赌靠谱网址平台事务5011.73万元;未归囗管理的行政单位离退休274.15万元;住房公积金82.85万元;提租补贴60.46万元;购车38万元;出国0.82万元。
二、财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况。
2012年度财政拨款支出6506.47万元,占本年支出的100%。其中:基本支出1517.92万元,占本年财政拨款支出的23.3 %;项目支出4988.55万元,占本年财政拨款支出76.7%。
(可用图表列示)
(二)财政拨款支出构成情况。
2012年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出6052.19万元,占93 %;社会保障和就业(类)支出274.15万元,占4.2%;住房保障(类)支出143.31万元,占2.2%等。
(可用图表列示)
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2012年,部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算73.4万元,其中:因公出国(境)费支出5.5万元,占7.5%;公务用车购置及运行费支出62.7万元,占85%;公务接待费支出5.2万元,占7%。
2013年,部门“三公经费”公共预算财政拨款安排64.6万元,其中:公务用车购置及运行费预算安排59.6万元,占92%;公务接待费预算安排5万元,占7.7%,出国(境)经费根据上级安排任务确定。
(可用图表列示)
第四部分 名词解释
(根据本部门的情况具体列示并说明)
一、财政拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法厅机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生厅及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利厅及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土厅及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。